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答疑老师:andy老师
第一、你预缴错了 第二、企业所得税预缴按照你的利润表上的数据填写就可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
首先,需要找到这张发票,然后拿回,其次,如果收到了红字发票,有以下两种处理方法: 1。如果你是红票对应的原票没有认证过,对方给你开具的红票的话,你只需把它跟红票申请单、红票通知单、红字发票装订一起即可,重新索要发票。 2.如果是由于退货等取得的红票,那么在申请开具红票时,你就做进项税转出处理,等红票拿到后,直接附到凭证后即可。 查看全部回复
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答疑老师:patience
是普票还是专票 查看全部回复
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答疑老师:高老师
小规模增值税适用3%的开普票免税,专票开3%不免税 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
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答疑老师:小小
带人应该是6%吧 查看全部回复
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答疑老师:木言
就是建筑安装业发票 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对,报表是连起来做 查看全部回复
没有合同按照开票金额申报印花税 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
收发票的一方,购买的建筑服务用于一般项目可以正常抵扣 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
个人代开建筑服务发票一般个税有核定征收,其他的税种不会 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
为负数,说明纳税?预缴税款时交多了,汇算清缴要退税,或者留待以后年度抵减。因此,你可以申请退税;也可不申请退税。 查看全部回复
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期间费用包括管理费用、销售费用及财务费用,如果三项都没有,就不填 查看全部回复
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没什么大问题,如果税局查到了,解释下就好 查看全部回复
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预交的时候 借应交税费-预交增值税 dai银行存款 查看全部回复
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这个你需要找出为什么不一致呢 查看全部回复
分录和征收方式没有关系,征收方式和缴税有关系,分录正常记就好,至于怎么缴税,中间变更了,建议和主管税局确认一下 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
需要的同学 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
严格上最好开票上内容要与合同上一致 查看全部回复
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答疑老师:清岚
如果是真实的业务,也符合开票条件,您后续可以签订一个补充合同,至于发票金额按照实际业务开具就可以,第三方出具的审定表可以根据你们内部的情况决定。 查看全部回复
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