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答疑老师:Annina老师
填开票数据申报就好 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:莹老师
你能说的具体点吗?什么业务? 查看全部回复
所属期是21年的就计入21年 查看全部回复
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答疑老师:揭老师
一般纳税人的话 一般预交千分之二 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
预缴税率是3%。应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款)÷(1+3%)×3% 查看全部回复
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答疑老师:高老师
帐目上累计折旧或累计摊销期末余额 查看全部回复
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租的什么? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
对开票方来说没有区别 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
不可以 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是的,正常都是要把账做出来去申报 查看全部回复
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要 查看全部回复
答疑老师:COCO老师
需要的哦 查看全部回复
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举例,单纯租车属于有形动产租赁是13% 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
就把差额的原因写清楚就好了 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个不需要开票,记入营业外收入 查看全部回复
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预缴的时候,应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策 查看全部回复
答疑老师:木言
一般开劳务费或者服务费 查看全部回复
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答疑老师:小小
签劳务协议 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
一般纳税人建筑服务一般计税9% 查看全部回复
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公众号:会计宝
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