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老师,我们11月份有一张业务招待费发票税额267.82元在12月份做了进项税转出,进项税转出做账:借:管理费用-招待费267.82 贷:应交税费-增值税-进项税额转出267.82,同时做借:应交税费-增值税-进项税额转出267.82,贷:应交税费-未交增值税267.82,这样做对吧#建筑工程#
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建筑企业,预收甲方100万元工程款,然后开工,工程进度达到了20%工程量,目前没给甲方开具发票,税务局来查让补缴增值税,请问我是按这100万元缴纳增值税 还是按进度20%的缴纳增值税#建筑工程#
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