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答疑老师:王苗苗老师
可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
专票可以选1%或3% 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
1、人工费用 企业在研发过程中,需要支付在职研发人员的工资、奖金、津贴、补贴、社会保险费、住房公积金等人工费用,如果还需要雇佣研发人员,就需要支付给外聘研发人员一定的劳务费用。 2、直接投入费用 直接投入费用包括研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用。用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费,不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费,试制产品的检验费。用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用,以及通过经营租赁方式租入的用于研发活动的仪器、设备租赁费等。 3、折旧费用 折旧费用是指用于研发活动的仪器、设备的折旧费。研发仪器在使用的过程中,会有一定的损耗以及需要定期维护,这属于研发费用的范畴。 4、无形资产的费用 无形资产的费用是指用于研发活动的软件、专利权、非专利技术(包括许可证、专有技术、设计和计算方法等)的摊销费用以及新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费。 5、其他相关费用 与研发活动直接相关的其他费用,如技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费,研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用,知识产权的申请费、注册费、代理费,差旅费、会议费等。此项费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的10%。 查看全部回复
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采集什么信息 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
您好,往哪儿填写? 查看全部回复
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未见这笔应收的期初,意思是建电子账的时候这笔应收款直接抹掉了吗? 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
具体的名字可以自己添加设置 查看全部回复
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个体户核定征收的标准按月营业额收入分为四种。 (1)月营业额如果在2万元以下的话,在缴纳的时候是0%; (2)月经营的营业额在2万-5万之间的情况下,对超过2万元的部分按照0.6%的个体工商户个人所得税核定征收税率来进行征税,不超过2万元的部分还是不纳税; (3)月营业额在5万-10万元之间,超过2万元的部分按照1%的个体工商户个人所得税核定征收税率进行征税,其他的部分征税不变; (4)月营业额在10万元以上的话,此时在征税的时候,对超过2万元的部分,按照1.8%的个体工商户个人所得税核定征收税率进行。 查看全部回复
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是个税系统换电脑了么. 查看全部回复
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税负率只是参考值,还是以实际为准 查看全部回复
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你是要下载什么 查看全部回复
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可以的, 查看全部回复
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答疑老师:阿米果
您好,现在一般在电子税务局做增员,登录电子税务局,选择社保业务,选择单位人员增员申报,社保增员申报,根据提示填写信息后提交。也可以前往税局柜台增员,具体需要什么材料可以咨询一下当地税局。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
免税的发票借:银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
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您好,是采购水果吗? 查看全部回复
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4月只有50笔,50笔是什么,是分录个数么 查看全部回复
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新执照下来后就可以更改了 查看全部回复
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不用调 查看全部回复
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一般行政性的罚款以及一些滞纳金需要调增的 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 应税合同、产权转移书据未列明金额的,印花税的计税依据按照实际结算的金额确定。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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