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我们公司是收款方,是开票给客户的,但是这个账单2025年的时候已经入账运费7000.5元,客户还没有付款给我们,还没有开发票,现在5月份是我要付款给客户退回的是货值赔偿款30000,不是退回运费的,我应该是要找客户开发票吗,但是客户要求我们对私付这个货值赔偿给他们,可以对公转私吗?#其他行业#
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建筑行业,供应商对上给我方项目直接签合同,形成对上结算对上开票,我方先行垫付货款每月供应商给我方出结算 对上对下形成差额款,怎么做分录 ,我方先行垫付活款95%,结算单上金额是100%,怎么写分录,差额款我方开服务费发票怎么入账#其他行业#
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我们在原酒厂家进货,他给我们的含税价里面有个消费税和增值税的附加税,我想问下,他这个消费税为什么也有附加税,然后他们把所得税也转嫁到我们身上合理吗?最后增值税是按成本价加上这些消费税、附加税、所得税之后的价格再乘以13%是对的吗?#其他行业#
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老师好,还想咨询下,同一笔员工报销款走管理费用,先于23年12月计入了其他应付款,后来于2024年1月银行付款了,但是当时借方不是其他应付款,而是管理费用。这种情况下,相当于是24年多记了管理费用,想问下这个情况要怎么处理#其他行业#
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