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答疑老师:曹老师CPA
撤回就行了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:微尘
您可以不给,一般这是公司内部资料 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
你要开具什么类型的发票 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
收入未开票,达到确认条件的也需要确认收入 查看全部回复
答疑老师:patience
可以,借其他应付款 dai 实收资本 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
建议冲销计提分录和发放工资的分录,就是应付职工薪酬科目也要冲销,不然你当期发生额不对 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
你的意思就是固定资产还没完工,就出售了,是么 查看全部回复
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可以这个月填 查看全部回复
在非同一控制下的吸收合并中,合并双方形成了买方和卖方的关系,在购买法下,购买方用于支付对价的资产按照销售行为处理,按照公允价值确定资产的销售价格,公允价值和账面价值之间的差额为资产的处置收益,所购入的资产、负债和所有者权益也应当按照公允价值确定,支付对价公允价值高于可辨认净资产公允价值的金额为多支付的金额,为购买过程中所购买商誉的支付对价;支付对价公允价值小于可辨认净资产公允价值的金额为购买过程中产生的利得,需要确认营业外收入。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
查不到的联系开票方退回重开 查看全部回复
答疑老师:Yan
打印税票出来可以看清税目,有可能是工资奖金个税 查看全部回复
什么意思,您说的是城建税吗 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
对的,重复就会这个显示 查看全部回复
订单数量*单位成本就是该批商品的销售成本 查看全部回复
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弥补以前亏损,本期就不用交纳所得税了啊 查看全部回复
借 银行存款-中国银行 dai 银行存款-工商银行 查看全部回复
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需要 查看全部回复
是商贸行业么 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好 查看全部回复
答疑老师:若鱼老师
提取现金,借库存现金72920,dai银行存款72920。计提工资,借管理费用8330,生产成本62100,制造费用2490,dai应付职工薪酬72920,发放工资,借应付职工薪酬72920,dai库存现金72920 查看全部回复
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