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你好,请问有大佬可以帮忙解答一下吗?会计小白,实在是不太知道怎么办 就是原本7月份的应收账港币的两笔凭证挂在了应收账人民币会计科目上合计20w。导致科目余额表期末余额 应收账人民币借方20w。现在8月 已经结账 报表也出了,我现在想把这些应收账人民币调成正确的应收账港币的科目上。请问需要怎么做呢?#其他行业#
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,麻烦问一下哪里有查发票专用章的?#其他行业#
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请问一下公司发给个人的劳务费和酬劳费,没有开票和做工资,要怎么做账呢#其他行业#
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