正在加载...您好 我想请问一下 事业单位 用财政拨款资金付了一个本来应该用往来款付的一个款项 计入了一个费用类科目 本来应该计入其他应付款的 因为是上年的业务 不能把这个费用直接抵消 在24年要怎么把这个记错的费用类 把它转成其他应付款#其他行业#
浏览:4972 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
您好老师 咨询下年末其他应付款科目余额为负数,现已查明原因,需要调整50万元到其他应收款科目借方,但该50w是之前年度公司给另一个公司的借款,现另一公司已注销无法归还借款平账,年末其他应收款科目余额比较敏感,又有税务稽查风险,应该怎么做调账合适呢或者有没有更好的解决办法呢#其他行业#
浏览:7122 收藏
给领导买高铁票,不想去火车站打印报销凭证,怎么报销,可以用交通费作为替票吗#其他行业#
浏览:7484 收藏
我们公司是保安公司,我们把签订的部分项目外包给别的保安公司了,然后收到对方公司转给我们的保安服务费,我们再转给外包公司,转给外包公司的服务费是不是直接借主营业务成本,贷银行存款#其他行业#
浏览:4913 收藏
集团资金管理方法及具体操作流程#其他行业#
浏览:3828 收藏
流水都入账了,但是发现很多错的,现金流水不对,我们的现金是经理个人账户拿出来当现金账户用,报销也直接走这个卡,所以每笔都有报销单,我来之后看之前记的流水有漏的多的还有错的,已经入账了,应该怎么改?#其他行业#
浏览:5426 收藏
