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答疑老师:易老师
如果发票金额少,多暂估的金额要调增缴纳企业所得税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以在预支工资的月份申报个税,就是比方预支的10月的工资,就在申报10月工资个税的时候申报就可以了 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
税局没有明确规定发票开票人、复核人不可以是同一个人 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
跟税控系统的开票统计核对一下 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
答疑老师:夏老师
如果他们是由于不能抵扣导致的进项转出,那么不需要开红字发票 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
不是属于服务,办公用品属于货物 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你要是会计算企业所得税,可以直接计提企业所得税的账记到9月。这样报表和实际就一样了 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
作废利润,不能撤销 查看全部回复
答疑老师:许老师
如果你们真实工资超过5000的话,需要更改申报表的 查看全部回复
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答疑老师:木言
你都不是零申报吗?怎么还要补0.01? 查看全部回复
正常是不用交印花税,但是有的税局执行的时候。按认缴交印花税。你具体咨询当地税务窗口 查看全部回复
你们是销售吗?还是别的什么 查看全部回复
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可以是实际经营地址 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
部分情况下可以,稍等我给你发可以用收据的情况 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
地税发票?现在没有国地税区分了,你是要办理个人代开发票么? 查看全部回复
加上就可以 查看全部回复
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