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答疑老师:安叔老师
残保金以上年在职职工工资总额,上年在职职工人数1.5%安排残疾人,如果没有就要交纳的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
你对照这个流程再试试,如果不行,那可能就是系统的问题,可以打客服问问 查看全部回复
同学,你具体是什么问题呢? 查看全部回复
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答疑老师:易老师
首先没有业务肯定是不可以开发票的,是虚开 查看全部回复
红冲本月的未开票收入 查看全部回复
10月申报和汇算清缴的时候都可以,公司有研发项目,符合研发费用加计扣除就可以做 查看全部回复
答疑老师:夏老师
房产税实行按年计算,分期缴纳。纳税期限由各省、自治区、自辖市人民政府确定。各地一般规定按季或按半年征收一次。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
是的,谁的业务,谁签合同,谁开票 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
是的,需要合并报税的 查看全部回复
答疑老师:小小
你先把已开的13%和6%的发票的销项税合计 查看全部回复
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答疑老师:高老师
主表报存后再点开 107040表看下 查看全部回复
你增值税没有申报成功,清不了卡 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
借:银行存款 dai:其他收益/营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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答疑老师:杨英芝老师
印花税基税基数是合同金额(合同如果单独体现税金金额,则不包括税金) 查看全部回复
答疑老师:绾绾
如果是在无需税务登记的自然人处支出的500元以下的开具收据注明收款人姓名,身份证,收款事项的可以扣除 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
登录电子税务局,首页有待申报的税种,点进去,不填数据直接保存,申报即可 查看全部回复
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是的 查看全部回复
答疑老师:小黑
不能 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
付个人?? 查看全部回复
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答疑老师:jessica老师
可以这么理解 查看全部回复
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