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答疑老师:andy老师
失败原因是什么呢 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
可以,次年可以红冲 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
小规模都是3%,一般纳税人看行业 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
发生未开票收入时候通过未开具发票栏申报,后期开票再通过未开票发票栏负数申报 查看全部回复
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答疑老师:patience
印花税一般不用计提,发生时直接计入税金及附加 查看全部回复
A和B在签订一个租房协议,A需要给b开票,b才可以税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
只租车13%,连人带车一起租9% 查看全部回复
附表4 查看全部回复
答疑老师:许老师
买的是什么就开具什么发票 查看全部回复
进入开票软件,点击【汇总处理】--【汇总上传】 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
你说的税收分类编码吧,开发票的时候根据实际业务选择就可以 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
如果是实际发生的业务就可以开 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
填增值税还是出口退税申报表? 查看全部回复
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答疑老师:李可可
是发票搜不到 查看全部回复
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员工的工资做成个人所得是什么意思?不存在雇佣关系? 查看全部回复
应纳城建税税额=纳税人实际缴纳的增值税、消费税税额×适用税率 应纳教育费附加=(实际缴纳的增值税+实际缴纳的消费税)×3% 查看全部回复
尽量多取得进项发票 查看全部回复
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是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留抵,开了40多万的材料发票,可以抵减对应材料的进项票,如果有其他的进项票,也可以抵减 查看全部回复
委托服务不需要缴纳印花税 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
电子税务局-发票管理-发票验旧 查看全部回复
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