登录/注册
答疑老师:高老师
红圈填写400 查看全部回复
问答已结束!
浏览:3144 0赞 0评论 收藏
答疑老师:andy老师
可以 查看全部回复
浏览:3143 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
请问问题可以描述更具体一些吗 查看全部回复
答疑老师:清岚
可以直接入账 查看全部回复
浏览:3142 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小妮老师
本期应交增值税=销项-进项+进项转出-留抵 销项=含税销售额/(1+适用税率)*税率 查看全部回复
浏览:3141 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
可以的 查看全部回复
浏览:3140 0赞 0评论 收藏
税控服务费是可以抵扣增值税的 查看全部回复
不可以 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
浏览:3139 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
不是的 查看全部回复
答疑老师:许老师
企业所得税=应纳税所得额(利润总额)*所得税税率 查看全部回复
登录电子税务局,在“我要查询→出口退税信息查询→退税审核进度查询”模块中即可查询申报数据及审核结果。 查看全部回复
浏览:3138 0赞 0评论 收藏
红色一般是填报错误提示 查看全部回复
浏览:3136 0赞 0评论 收藏
一般有多少进项税额,就抵减多少销项税额。比如6月留抵进项税200,这个月又抵扣认证了500,7月开了600销项税额,就用600进项税额去抵扣,期末留抵进项税额100. 查看全部回复
按利润表的金额填 查看全部回复
浏览:3133 0赞 0评论 收藏
浏览:3132 0赞 0评论 收藏
需要报送财务报表 查看全部回复
浏览:3131 0赞 0评论 收藏
这个联系咨询下税务局或者海关相关政策 查看全部回复
如果申请了本期留抵退税,就是留抵进项没有了,如果下期开票了有增值税,那应交增值税=销项-进项,附加税是在实缴增值税的基础上征收的 查看全部回复
浏览:3130 0赞 0评论 收藏
是恢复数据吧? 查看全部回复
浏览:3129 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载