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答疑老师:小妮老师
本期应交增值税=销项-进项+进项转出-留抵 销项=含税销售额/(1+适用税率)*税率 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
对 查看全部回复
答疑老师:andy老师
个税汇算吗 查看全部回复
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答疑老师:许老师
这个你可以再稍等明天看看,或者电话咨询下主管税务机关呢 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
小微企业吗 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
可以,次年可以红冲 查看全部回复
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百度有个个税计算器,可以代入数据计算一下 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,如果说涉及到损益和报表的变化了,还是更正一下合适 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
1月工资,在几月份申报的 查看全部回复
答疑老师:patience
非金属矿石 查看全部回复
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开票赋码还是账务处理? 查看全部回复
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对,主要是看营业执照经营范围 查看全部回复
是销售货物么,实际销售的是什么 查看全部回复
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开票方可以在开票系统里查看。对方可以在发票查验平台可查到的,只是状态是作废 查看全部回复
税务局代开的发票,合规的 查看全部回复
萌开多少票看的是咱们有多少收入 查看全部回复
答疑老师:清岚
应交增值税=销项-进项税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
有5%征收率的业务就需要填,没有不需要 查看全部回复
23年年报如果弥补过亏损之后用不到广告费的扣除结转,继续结转到下年 查看全部回复
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你这是实操课?现在小规模原征收率3%的开普票是直接免征增值税的 查看全部回复
公众号:会计宝
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