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答疑老师:甘老师
方案一:在有税收优惠政策的产业园区,设立个体户或者个人独资企业并申请核定征收政策 1、个体户个税税率最低可以核定低至:0.36%-0.45%(年开票额180万,120万以内免征增值税及个人所得税) 2、个人独资企业个税税率最低可以核定低至:1%-2% (年开票额500万以内,开普票的情况下免征增值税及附加税) 方案二:对接税务代开点,申请自然人代开发票 1、综合税负:1.8%-2.5%,不用设立任何企业,一票一完税(包含增值税,附加税,个人所得税) 2、服务类型的发票基本上都可以申请代开,方便快捷。3-5个工作日即可出票 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
建议按实际要求进行税务申报,保证账务、税务和工商几方面收入的一致性,防范纳税风险。 查看全部回复
答疑老师:patience
是不是自产的初级农产品,如果是自产初级农产品可以免税 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
你是代办公司吗?你说的是你的执照还是你替别人办的执照? 查看全部回复
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具体跟税务落实需要的资料哦 查看全部回复
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答疑老师:Yan
请问想了解哪方面的区别? 查看全部回复
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带着身份证和协议到税局申请代开 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
一、增值税 (一)自然人出租房屋 1.自然人出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 2.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额。 (二)个体工商户出租房屋 1.个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳增值税税额。 2.个体工商户出租不动产(不含住房)适用一般计税方法计税的,税率为9%; 个体工商户出租不动产(不含住房)适用简易计税方法计税的,征收率为5%。 二、房产税 个人出租房屋,以房产租金收入为房产税的计税依据,税率为12%。 对个人出租住房,不区分用途,按4%的税率征收房产税。 三、城镇土地使用税 对个人出租住房,不区分用途,免征城镇土地使用税。 四、印花税 对个人出租、承租住房签订的租赁合同,免征印花税。 五、个人所得税 个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税。 财产租赁所得个人所得税前可以扣除的次序为: (一)财产租赁过程中缴纳的税费。纳税义务人在出租财产过程中缴纳的税金和国家能源交通重点建设基金、国家预算调节基金、教育费附加,可持完税(缴款)凭证,从其财产租赁收入中扣除。 (二)向出租方支付的租金。 (三)由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用。允许扣除的修缮费用,以每次800元为限,一次扣除不完的,准予在下一次继续扣除,直至扣完为止。 (四)税法规定的费用扣除标准。财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用。个人将其所得对教育事业和其他公益事业捐赠的部分,按照国务院有关规定从应纳税所得中扣除。 六、附加税费增值税涉及的附加:城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加,计税依据为增值税税额。 按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人免征教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
是的 查看全部回复
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电子税务局百度搜索进官网就可以 查看全部回复
答疑老师:小福老师
同学 请问具体是什么税种,贵司具体是什么情况呢? 查看全部回复
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答疑老师:陈米老师
你好,如果增值税发票份数限制了量,当月领的当月开完了,那么当月不能再领发票了。如果当月需要领用则要申请临时增量,如果就是次月才用,次月再申领。我们这边是这样规定的。各地规定不一样,你可以咨询当地专管员。 查看全部回复
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开票是根据业务开的,谁的业务谁开票 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个看您的打算,如果还打算要就先开通税务按期纳税申报,如果不打算经营了,就趁早注销了。 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
签订合同,请对方代开发票 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
之后款项要转回公司户么?如果偶尔一次是可以的,但是长期会有风险的 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
正常是增值税季度、附加税、企业所得税季度申报,个人所得税月申报 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
电子税务局-涉税查询-纳税信用查询 查看全部回复
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企业所得税和印花税在机构所在地缴纳 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
可以的,计往来款项 查看全部回复
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公众号:会计宝
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