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答疑老师:夏老师
借预付账款dai银行存款。根据发票借管理费用dai预付账款。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是老板把钱打到公司账户代扣还是老板自己通过自己银行卡支付呢 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
工资是按应发计提的,借:管理费用-工资,dai:应付职工薪酬,发放时借:应付职工薪酬,dai:银行存款 其他应付款-代扣个人社保费用及公积金 应交税费-代扣 个税 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
付3000抵9000实际上就是折扣。例如购买货物价格是20000,其中3000抵用9000,实际支付金额=20000-9000+3000=14000.按照你20000开票,折扣是6000就可以 查看全部回复
答疑老师:归老师
只有这一个项目的话 就确认380*0.3=114万收入 结转100万成本 如果380万是含税的换算成不含税的就可以 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
这个可以看银行回单里面付给谁了,再做调整 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
取暖费根据企业耗用部门不同分别计入不同科目。管理部门取暖费计入管理费用,销售部门取暖费计入销售费用,车间取暖费计入制造费用。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
水电费发票给你们吗? 查看全部回复
需要的, 查看全部回复
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全职还是? 查看全部回复
答疑老师:李力
资产盘点,资产移转,资产收发,资产购入,关于资产维修报废等 查看全部回复
答疑老师:易老师
挂预付,需要 查看全部回复
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你的意思是,这笔款是政府先无偿划给你们的。现在政府说这笔款是对你们公司的投资。然后你们又把款借给了A公司 查看全部回复
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答疑老师:patience
侵权赔付的款,支出方计入营业外支出,不需要交税 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
可记其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
高新企业必须有高新收入及研发支出,如果帐上没有体现,把这两项体现出来就好 查看全部回复
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公司是小企业会计准则么 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
正规的做法就是需要把支付和退回的分录做一下。 查看全部回复
答疑老师:venus老师
你好同学,记入其他应收款 查看全部回复
你好,如果投资公司人员在被投资公司任职可以开工资 查看全部回复
公众号:会计宝
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