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答疑老师:孙老师
要看你们的协议性质 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
您好,收到时 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:patience
那你们是销售方还是购买方 查看全部回复
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首先要弄明白为什么转账给张鸣 查看全部回复
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具体是什么业务呢? 查看全部回复
答疑老师:李钢老师
开票时,借应收账款,dai收入,dai销项税。收款时,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以今年开始 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果金额没有问题,又是实际业务,在支付时应付账款就平了 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
财务报表,科目余额表,报税资料等 查看全部回复
答疑老师:Yan
dai款5万是吧,银行付款为什么比票付得多 查看全部回复
答疑老师:莹老师
是以前年度多计提的?还是本年度的? 查看全部回复
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答疑老师:小黑
可以报销 查看全部回复
答疑老师:谭老师
借:应交税费-转出未交增值税 450 dai:应交税费-未交增值税 450 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
登录开票软件,点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单栏,在“红字发票信息表查询导出”界面,点击“下载”按钮,“红字发票信息表审核结果下载条件设置”界面设置下载条件后,点击“确定”按钮。 查看全部回复
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红冲计提及缴税分录就好 查看全部回复
如果7万多的费用对你公司来说不是大数目,可以直接计入管理费用;如果计入长期待摊费用,一般在不抵于12个月的摊销期内摊销完 查看全部回复
答疑老师:清岚
可以 查看全部回复
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当期三项费用(财务费用,管理费用,销售费用)是转到本年利润,不转入产品成本 查看全部回复
答疑老师:易老师
私人卡还的吗 查看全部回复
按照正规的要求报销是要根据实际业务入账的,您这种找发票抵票的做法是不规范的,如果您要入账,可以根据发票内容入账 查看全部回复
公众号:会计宝
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