登录/注册
答疑老师:小妮老师
借:银行存款 dai:应收票据 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4412 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
附件入账,但是没有抵扣进项税的话。借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
最好是打到公户,但是要是真实业务,也没啥问题 查看全部回复
答疑老师:甘老师
接电缆属于工程劳务,收到收入 借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
浏览:4411 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
你查下计提分录与缴纳分录哪里错了,错的红冲就好 查看全部回复
答疑老师:清岚
是的 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你是开票方还是收票方 查看全部回复
答疑老师:小小
正常是需要填的 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
是想知道交社保怎么做分录还是什么? 查看全部回复
答疑老师:andy老师
有的合同章会有编号,只要是真章,都是可以的 查看全部回复
答疑老师:李钢老师
亏损这10万,不是一笔交易行成的吧? 查看全部回复
答疑老师:木言
小汽车一般留5%残值,按4年计提折旧。每月计提折旧=固定资产原值*0.95/4/12 查看全部回复
浏览:4410 0赞 0评论 收藏
答疑老师:厚积薄发
没开票吧,可以暂估入库 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
报表上可以调到预收账款 查看全部回复
答疑老师:Leaf
记账凭证没有页数 只有编号 账簿才有 查看全部回复
老板自己的钱挂其他应付款 查看全部回复
答疑老师:刘老师
结合具体业务,是否有收入,增值税,所得税,印花税,个人所得税,还需看你单位性质,具体也会有不同 查看全部回复
你好,该政策执行期间都是可以按照1%计提, 查看全部回复
前提条件,如果你们非按照0工资的话,不考虑可能存在的风险的情况下。 那么不需要计提工资。个人承担的部分由个人打给公司,挂往来,缴纳的时候冲减往来。 查看全部回复
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载