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答疑老师:Leaf
借 银存 dai 其他应付款 借 其他应付款 dai 银存 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
要 查看全部回复
答疑老师:杨英芝老师
资产负债表里面没有税金及附加科目 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:patience
跨月专票对方有没有认证抵扣勾选 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
你好同学,记入应收账款 查看全部回复
既然你们是平台,那就是代收代付,不能计入主营业务成本 查看全部回复
答疑老师:Afei老师
记账凭证是以原始凭证作为入账依据,查账是可以查到原始凭证的 查看全部回复
借:预付账款1400 dai:银行存款1400 借:销售费用 2800 dai:预付账款2800 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,是扣的当月的社保,分录的话:缴纳时, 借:应付职工薪酬—社会保险费(单位部分), 其他应收(付)款—社会保险费(个人部分), dai:银行存款。 计提时,相关分录: 借:管理费用—社会保险费(单位部分), dai:应付职工薪酬—社会保险费(单位部分)。 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
涉及到建筑就需要 查看全部回复
答疑老师:andy老师
借:财务费用-利息收入 负数 (红字就是负数) 查看全部回复
备用金是从银行里取现金么 查看全部回复
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答疑老师:高老师
固定资产可以入帐计提折旧,没有发票折旧额不能税前扣除 查看全部回复
可以 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
报销的账务处理没有什么区别,都是实际用多少就报销多少 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
公司业务相关的费用都需要核算 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是科目记错了还是财务费用记在dai方报表取数有问题? 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
企业汇算清缴计提所得税时: 借:以前年度损益调整 dai:应交税费——应交所得税 企业支付汇算清缴所得税时: 借:应交税费——应交所得税 dai:银行存款 结转利润时: 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
财务费用 查看全部回复
公众号:会计宝
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