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答疑老师:李伟老师
行政支出 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
计入管理费用3. 查看全部回复
答疑老师:谭老师
是厂长自己代垫吗? 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
跟开具发票一样正常做账 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
看公司财务制度规定,有的规定是不能报销的 查看全部回复
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
答疑老师:甘老师
支付押金 借:其他应收款-押金 dai:银行存款 支付租金 借:预付账款30000 dai:银行存款30000 收到全年发票 借:管理费用-房租120000 dai:预付账款30000 其他应付款90000 查看全部回复
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答疑老师:许老师
是的 查看全部回复
答疑老师:筱粒老师
具体是什么业务呢 查看全部回复
答疑老师:微尘
很少计提了 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,你们先收到钱,借银行存款 dai款其他应付款-代付社保 每月支付社保的时候 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
公司是支付装修费么 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:银行存款 借:营业税金及附加(负数) 查看全部回复
答疑老师:清岚
不是用于公司经营的不能报销 查看全部回复
答疑老师:Leaf
问之前财务把账要来,结合你的内张,整合到一起 查看全部回复
平时做账时候福利费该多少就多少,这个按工资总额14%是扣除标准 查看全部回复
借其他应收款-佣金,dai其他应付款 查看全部回复
记入预付账款摊销就行 查看全部回复
一般事业单位是收付实现制 查看全部回复
你们之前收到拨款和支付项目费用怎么做的分录 查看全部回复
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公众号:会计宝
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