登录/注册
答疑老师:燕子老师
你好,从本年利润结转至未分配利润,所有者权益总额是不变的 查看全部回复
问答已结束!
浏览:2892 0赞 0评论 收藏
答疑老师:易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
浏览:2891 0赞 0评论 收藏
答疑老师:andy老师
垫付款做其他应收款挂账,之前计入在建工程的分录原分录红冲 查看全部回复
答疑老师:小小
让老板把款交给公司 查看全部回复
答疑老师:微尘
你们是承租方还是出租房 查看全部回复
浏览:2890 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
医疗保险、养老保险公司部分在核算时需要通过应付职工薪酬科目 查看全部回复
答疑老师:官方回复
9月份业务已经发生,9月份按照未开票收入确认 查看全部回复
答疑老师:杨老师
尚未付款的以后都不付了吗? 查看全部回复
正常的销售车辆,开票 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
一般是这样 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
首先虚假的不行 真实的暂估可以 比如款项已经支付 对方因为种种原因发票无法开出来 那么你23年暂估 对方24年把发票开过来 没有问题 如果没有付款 你手里有收货单 物流单证据资料做支撑 业务发生在今年 24年开的票在汇算清缴前来也行 查看全部回复
浏览:2889 0赞 0评论 收藏
答疑老师:许老师
可以债权债务相互抵消的 查看全部回复
你是研发人员吗? 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
是什么问题? 查看全部回复
如果是你们承担税款的话 借:税金及附加 dai:应交税费-城镇土地使用税 查看全部回复
浏览:2888 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
可以的 查看全部回复
答疑老师:孙老师
可以先转入固定资产清理,然后做营业外支出处理 查看全部回复
答疑老师:patience
是直接投入生产的原材料么,借 生产成本 查看全部回复
可以 查看全部回复
浏览:2887 0赞 1评论 收藏
你们本月的资产负债表上的期末金额 查看全部回复
浏览:2887 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载