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答疑老师:莹老师
假设不考虑留抵的问题:进项是90万,销项是100万,需要缴税 借:应交税费-应交增值税-销项 100万 dai:应交税费-未交增值税 10万 dai:应交税费-应交增值税-进项 90万 缴税的时候: 借:应交税费-未交增值税 10万 dai:银行存款 10万 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
你是什么意思?意思是你们接受到对方给你的承兑汇票,而这个承兑汇票还不是这个单位开的? 查看全部回复
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10月份支付的时候 借预付账款 dai银行存款 11月份入库 借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 预付账款 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
现金赔付时 借:其他应收款--保险公司22422.3 dai:库存现金 22422.3 如何这个时候已经知道保险公司该赔偿的款 借:管理费用 ----福利费8272.3 其他应收款----保险公司14150 dai:库存现金 22422.3 查看全部回复
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具体什么减免呢? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以询问老板每期支付的钱是利息还是利息加本金 查看全部回复
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这个可以记入到办公费里面 查看全部回复
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答疑老师:清岚
您公司有通过预付账款核算吗? 查看全部回复
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可以报销,也可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:Summer
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答疑老师:周老师
建议使用用友或金蝶财务软件 查看全部回复
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只要是公司的支出都是可以的 查看全部回复
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借出是有偿还是无偿?是借给外单位了吗? 查看全部回复
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你是否做实收资本取决于是否实际出资,都没实际出资就不用体现实收资本 查看全部回复
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这些是给顾客吃的吗 查看全部回复
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不管是什么费用,是企业本身真实发生的支出就可以入账 查看全部回复
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答疑老师:橘子
11月份做一笔 借其他应付款 dai应付账款 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:冯冯
先写出票日期(大写),再写收款人、付款行名称、出票人账号、人民币金额(大写和小写),再写用途,最后盖章(财务章和法人章),千万不要涂改! 查看全部回复
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