正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
36241177 老师您好,我想问一下,我们是制造业,筹建前期我们发生了一部分基建费用成本,无法取得发票,当时为了入账直接挂到了其他应收款里,现在我们正常生产了,想处理这部分费用怎么处理?可以转到在建工程里然后按月摊销,等次年所得税的时候做调增吗?这种有风险吗?做法正确吗?#其他行业#
浏览:749 收藏
开票税点是6个点的,申报增值税是不是当月有开票才会申报,如果是2月开了普通发票要申报吗,2月当月开开增值税税专票,是当月申报增值税专票和未开票收入的是吗,然后次月3月份缴纳扣缴税费是吧#其他行业#
浏览:987 收藏
请问下,员工个人扣的个人所得税,分录怎么做?#其他行业#
浏览:952 收藏
请问各位老师,25年做了一笔股东转让费用做补偿,分录是借实收资本五万,利润分配五万,贷银行十万,现在26年发现资产负债表未分配利润总额与利润表净利润差了这五万,现在要如何调整呢?感谢老师答复#其他行业#
浏览:732 收藏
