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答疑老师:李伟老师
这个需要看你们资金账户管理了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
借:应付职工薪酬 社保 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
那你的库存现金余额与实际也不相符 查看全部回复
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你们买了是什么用途? 查看全部回复
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政府发债是吗 查看全部回复
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收到的有实缴资本就换成实缴制了 查看全部回复
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金额比较小直接调整在当期就好了 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
同学你好,这样可以请A公司根据AB公司分别分摊的办公面积,每个季度开一张租赁发票给B,这样B公司就可以直接把分摊的钱转给A公司就可以了 查看全部回复
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答疑老师:patience
是两个个体户么 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
账套是新建的么?看的什么时候的报表 查看全部回复
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借:销售费用-佣金/返利 dai:银行存款等 查看全部回复
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你们自己购买的是吗? 查看全部回复
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工资和提成一起计入工资薪金收入 查看全部回复
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答疑老师:wam
正在看 查看全部回复
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2022年8-10月分别付了货款,货物收到没有? 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
这些要是整套了,可以一并计入固定资产 查看全部回复
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具体什么问题呢? 查看全部回复
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有人为调节利润的嫌疑。可以在今年汇算的时候把结转成本的这一部分调增 查看全部回复
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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之前年度的没法调整了,2023年开始正常计提,通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
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公众号:会计宝
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