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答疑老师:安叔老师
多扣员工的应该归还给员工 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:孙老师
买的时候, 借:固定资产 940651(收到的是专票的话,注意把进项税也单独做一下) dai:银行存款 321651 其他应付款-老板 619000 查看全部回复
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卖了就不能再继续计提折旧了 查看全部回复
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进销存系统和用友开票产生差异的原因是? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你好,土地使用权作为无形资产核算,在房屋建造过程中,需要将摊销金额计入在建工程科目 查看全部回复
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答疑老师:patience
你好,扣缴义务人应该全员全额申报个税 查看全部回复
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答疑老师:清岚
说明收入不抵支出 查看全部回复
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你好,老板转入公户,借 银行存款,dai 其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
坏账准备需要写 查看全部回复
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平台不允许老师私留联系方式? 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
相当于子公司派遣人员给总公司 查看全部回复
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借:成本或费用等科目 dai:应付职工薪酬; dai:应付职工薪酬 dai:其他应付款;借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
同学你好,这样是可以的,实际工作中有很多这样类似的操作,只要确保收款人和费用报销单上的人员一致就好,剩下的款项问题可以员工自己协商相互转账 查看全部回复
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对公户付给别的酒店公司的费用,是发票跟银行支付不同步么 查看全部回复
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坏账准备在计提和转回时对应的是信用减值损失科目,在利润表体现在资产减值损失项目中或信用减值损失栏次 查看全部回复
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不太合理 查看全部回复
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管理部门发生的费用计入管理费用 查看全部回复
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如果偏商贸的公司,通过库存商品来处理 查看全部回复
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印花税是不用计提的,当然如果公司的会计制度要求印花税需要计提的话,有的公司会计提。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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