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答疑老师:许老师
原路红字冲销 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
可以放同一个往来账科目 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果对方是公司建议公对公处理,保持发票资金流一直;如果对方是个体且暂时未办理公户可以转入经营者账户,但是不建议长期操作,因为个体也可以开具公户 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是账套启用么,可以根据原资产负债表录入, 查看全部回复
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一般不为负数,可能其他应收款出现dai方余额,实际意义上是其他应付款,是负债项,在填表时把其他应收款dai方余额填列在其他应付款栏内就好 查看全部回复
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资产类科目借方表示进来的钱,dai方表示花出去的钱 查看全部回复
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答疑老师:木言
以前结转多了,需要调整以前结转账 查看全部回复
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辅材实际有发生可以计入 查看全部回复
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可以根据税控系统打出的明细及统计的未开票明的申报。税控系统打出的明细,就直接抵减了冲红发票。 查看全部回复
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外贸企业月末都要调汇的,因为你入账时是外币,要调成本位币才行的 查看全部回复
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真是业务没有影响 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
社保我能理解,不发工资,个税是怎么产生的? 查看全部回复
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因为主营业务成本发生计入借方,结转到本年利润的时候,就是计入借方红字或者dai方蓝字,这两种方式都是可以的。 查看全部回复
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答疑老师:小小
做借:库存现金,dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
公户不可以正常使用了是吧 查看全部回复
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红冲之前的分录 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:清岚
不可以 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
按照坏账损失处理 查看全部回复
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