正在加载...老师,你好,我们公司是总公司老板出资设立的,两个公司不在同一个地区,我们公司法人不是他。现在我们公司答应了政府一个月开票三百多万,但是我们公司没有那么多业务。然后总公司那边就想了一个办法,把原来是总公司的供应商,变成了我们公司的供应商,我们去采购了再卖给总公司,收一点价差,分别也签订了采购合同和销售合同,供应商和总公司在一个地区,所以就直接送货给了总公司,这样我们公司算不算是虚开发票呢?财务负责人会有什么风险呢?谢谢老师#其他行业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
还有老师,会计中的结账是怎么回事?#其他行业#
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我公司现在员工有无票支出,我想在做账 借:管理费用 -办公费1000 贷:银行存款1000 借:管理费用-纳税调整1000 贷:管理费用-办公费 -1000 比如是今年的无票支出 比如25年3月回来发票了, 我红字做账: 借管理费用-无票支出1000 贷管理费用-办公费 -1000 那么我疑惑了: 如果25年没有无票支出 那管理费用是个负数 如果25年有无票支出500.不够红冲 如果这样做账怎么区分去年今年的无票支出呀(毕竟今年汇算清缴有回发票) 这个无票支出怎么做账方便明年汇算清缴, 和方便后年汇算清缴!#其他行业#
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我上个月开具一笔代理费,合同约定是签订后就支付50%的代理费,成本是分摊的人工,但是因为是全过程代理,包含前期和工程施工,无法预估什么时候能算完成50%的量,我可以以到确认收入时累计分摊到这个项目的成本来确认收入吗#其他行业#
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以前年度超发给个人的津补贴500元, 现退回公司账户 怎么做账?#其他行业#
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