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销售方8月份给我们开了增值税专用发票,我们也进项抵扣了,然后10月份告知合作终止,让后我这边给他开了发票红冲了,已经给对方了红冲信息编号。然后对方还没有给我他那边开的发票,那么有可能会存在跨月情况。那么对我们公司有什么风险?#其他行业#
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我们这栋楼是写字楼用来出租 现在进行税务信息采集, 按常理应该是从价计征税额会更高,对吧 以170平方的房间月租金30元年租金=170*30*12=61200元,从租年应交税额=61200*12%=7344元;同样170平方的房间估算原值=170*2823=479910元,从价年应交税额=479910*70%*1.2%=4031元;照这样算好像从价更好些?#其他行业#
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就是我在一个建筑企业的项目部里工作,但是这个项目4到6月的工资劳务公司都没有报,而且我们6月发了4月跟5月的工资,7月发了6月的工资,要是补报个税的话,是怎么补呀?8月份是申报我们6月份的工资吗#其他行业#
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