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答疑老师:Karina老师
你好 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
那应该缴纳的增值税=20000/1.13*0.13=2300.88元 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,不能 查看全部回复
是的 查看全部回复
答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以用开票方记账联复印件记账和作为抵扣凭证 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
不一定 查看全部回复
你好,跨月了,只能红冲,开具负数发票 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
以开票日期为准 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
理论上是要申报无票收入的 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
加计抵减主要是针对增值税 查看全部回复
答疑老师:小小
是当月开的吗 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
税负=缴纳的增值税/不含税收入 查看全部回复
答疑老师:甘老师
杯茶还是茶杯? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
公司把二手车卖了,之前买进来的时候,二手车有抵扣过吗? 查看全部回复
你向谁采购就要谁开发票,而不能让自己员工去代开发票 查看全部回复
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答疑老师:梦梦老师
红字信息表是看对方的额度 不是看自己这边的 查看全部回复
直接在申报信息查询里面查,如果操作没有问题,那就是系统问题了,你得找客服 查看全部回复
*设计服务*策划费 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
建筑服务 属于服务不动产 查看全部回复
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公众号:会计宝
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