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如果应收账款上个月3月份多入账了,然后4月份入账调整了-591.63,但是报表上营业收入是1170673.7元,我4月份入账的应收金额合计是1171328.33元,报表4月份的营业收入是不是会抵减了当时是3月份的账单入账了,但是在4月份调整了591.63元,报表是错误的吗,哪我应该怎么做#其他行业#
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上个月入账了两个公司的账单,速运公司4月份账单金额4019.64元、顺丰公司4月份上个月的账单金额1251678.32元,上个月已经入账了,上个月两个公司入账凭证分开入账了借主营业务成本1251678.32元+4019.64元 贷应付账款1251678.32元+4019.64元,但是上个月入账的这两个账单成本有包含了退回件-239.15元加-4145.59元,其中上个月入账的账单里有退件的退回的已经算入成本里了付款了,然后5月份已经开票了付款付给物流商1251678.32+4019.64,但下个月的账单有做了负数退回了,收到的账单里做了负数上个月退回金额-239.15元加-4145.59元,收到了5月份的账单顺丰账单抵免了4384.74元退回的,但是物流商的账单退回的都是抵免到顺丰的账单,哪我是不是本来是速运的账单退回的,但是抵免到顺丰的账单,这个可以吗,然后5月份开票的话我也是只开的发票是抵免顺丰后的发票#其他行业#
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5月进项大于销项可以留一部分进项这个月再勾选抵扣吗 #其他行业#
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邮箱增值服务费 是生产生活服务吗?#其他行业#
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