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答疑老师:王苗苗老师
一表申报 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
是专票还是普票 查看全部回复
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第30行 本期交纳上期应纳税额: 反映的是交纳上期税款。就是11月份缴纳10月份增值税税款的金额。 查看全部回复
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就按上面的一个一个输入填开 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
个人去税务局代开运输发票是么 查看全部回复
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不含税的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
公司有税负或未开票的发票或还有多少开票额度 查看全部回复
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是电子发票吗 查看全部回复
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茶叶是自产的么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
填写在增值税申报表附列资料四(减免税申报表)第一行的数据中 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,通常情况下,建议更正申报表。根据相关规定,申报错误更正时(除个人所得税)一般只能全量更正或者申报作废,不允许差额更正或补充申报 。虽然金额错误但税额正确可能暂未影响税款计算,但申报表填写错误可能会导致后续申报数据比对异常,影响纳税信用评价,甚至可能引发税务稽查等问题 。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
当月开具的可以直接作废 查看全部回复
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答疑老师:patience
就按税局的要求,做进项税转出 查看全部回复
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把化验的每一项都列上去 查看全部回复
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个体工商户吗 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
一般不可以的 查看全部回复
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本期应交增值税=销项税额-进项税额+进项税额转出-上期留抵 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
您好 查看全部回复
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进项税=不含税金额*税率,测定服务税率是6% 查看全部回复
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公众号:会计宝
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