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答疑老师:李伟老师
需要的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:周老师
第二列(应税货物销售额):瑜伽服销售和电费收入;第三行(应税劳务销售额):劳务加工费和房租费收入 查看全部回复
答疑老师:张
同学你好,可以扣除向购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他旅游企业的旅游费用差额计税的哈 查看全部回复
答疑老师:甘老师
1. 请检查是否输入了正确的CA证书密码; 2. 请确认盘是否被锁住了。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
这个脚垫一般不是免税产品,如果确实对方开出的免税发票,可以叫对方出具相关免税证明材料 查看全部回复
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答疑老师:patience
这是普通发票么,普通发票丢失建议咨询主管税务机关。每个地方的政策可能不一样。 查看全部回复
就是含税价 查看全部回复
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是的,得开公司抬头才能入账税前扣除,可以让对方作废重开 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你好,您发的图片看不清 查看全部回复
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就按税局的要求,做进项税转出 查看全部回复
答疑老师:杨老师
办理外管证名在项目所在地进行异地经营登记,预缴税金 查看全部回复
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你现在是申报几月的税,你看一下左上角税款所属期是6月份 查看全部回复
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不含税的 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
税法规定椰 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:许老师
登录电子税务局,找到增值税申报表,填写数据提交 查看全部回复
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无税申报即零税额,不代表申报表没有数字 0申报是申报表所有栏次都是零 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
金额是含税的么 查看全部回复
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答疑老师:高老师
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答疑老师:哈哈老师
进口一部分部件,国内采购一部分部件,一起组装成新产品然后出口,在出口退税时进口部分的税可能会被减掉,具体情况视进口方式等因素而定。 一般贸易进口 如果进口部件是通过一般贸易方式进口,且已缴纳进口环节的增值税等税费,在计算出口退税时,这部分进口部件所缴纳的增值税可以作为进项税额参与抵扣或退税计算。生产企业实行“免、抵、退”税办法,当期应纳税额=当期内销货物的销项税额-(当期进项税额-当期免抵退税不得免征和抵扣税额),其中当期进项税额就包含进口部件缴纳的增值税等。免抵退税额=出口货物离岸价×外汇人民币牌价×出口货物退税率-免抵退税额抵减额,这里的免抵退税额抵减额与免税购进原材料有关,一般贸易进口部件若不属于免税购进原材料,则不涉及抵减此部分。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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