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答疑老师:Lucky
不是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小妮老师
如果结算数是含税金额,是这样算的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
开具红字发票 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
税收分类编码 108019901 税收分类名称 以废渣生产非金属矿物制品 开票商品名称 *非金属矿物制品*非金属矿物制品*保温材料 税率 13% 查看全部回复
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答疑老师:许老师
一般纳税人开具咨询费发票税率为6% 查看全部回复
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这没有具体规定,怎么方便怎么来,方便查阅就行 查看全部回复
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答疑老师:patience
国外的发票可以正常入账抵税,以全程运费减去付给该承运企业的运费后的余额为营业额,即差额纳税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你说的是发票抬头的地址信息是吗? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
不免 查看全部回复
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你们单位有开具收购发票的资质么,如果已经备过案了就可以 查看全部回复
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不属于 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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小规模纳税人目前开具3%税率的增值税普通发票免增值税 查看全部回复
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看一下发票专用章上收到的信息 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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收入是转给哪个公司了 查看全部回复
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你好,不需要退回。 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告[2016]47号)规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理:(一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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