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向D企业销售 M 产品3000件, 单价160元,计480000元,增值税税额为81600元,扣除100 000 元预收款,其余款项收到转账支票,当即填制进账单送存银行,会计分录怎么做#出纳#
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请问老师,3月份收到款20我万,借:银行存款20万,贷:主营业务收入194174.76 应交增值税5825.24;5月收货款10万元,借:银行存款10万 贷:主营业务收入97087.38 应交增值税2912.62。8月份收款128400元,并开了428400元税率5%的增值税税普通发票,分录做了两笔:第一:借:银行存款128400 贷:应收账款128400,第二:借:应收账款428400 贷:主营业务收入408000 应交增值税20400 以上情况我要怎么做账才能确保银行存款相符,应收账款无挂账,增值税报#出纳#
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我们公司是做新能源的,买了房和地,其中一部分装修成饭店和酒店,本来是准备内部招待用,现在老板改变主意了,准备在注册一个餐饮酒店一体的公司,然后对外营业。但是我们酒店饭店前期的投入都做到原来公司了,票也是来开给原来公司了。新注册的公司我前期咋做账#出纳#
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报送人员身份状态是待验证,报送状态是报送失败,这是怎么回事#出纳#
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