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贵公司尾号0769的账户10月23日9时1分拨付2022年新增规模以上企业奖励资金-贵州大正方合霪羊藿科技发展有限公收入人民币200000.00元,对方户名:关岭布依族苗族自治县工业和信息化局。[建设银行]#出纳#
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人力资源服务收入,开出专用发票,税率6%,金额23317.96,税额699.54,工资总数是27520.34,其中微信发22258,银行发5262 .34,那会计分录计提时和发放时怎么做呢?#出纳#
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老师 对方上个月卖了我26万的配件,已经开了发票,这里面包含4万的赠送,我确认了26万的应付,但是他们上个月全额开的,后来这个月给开了4万的负数发票,我的应付就少了4万,我这个月如何做账务处理#出纳#
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甘老师你好,上次有咨询过您固定资产的事,情况是这样的,查账的时候发现,固定资产(机械设备)多加了561元,固定资产(办公设备)少登记了269元,现在找到了原始凭证,想咨询一下账务上如何处理,因为我发现红冲好像更正后库存现金就不对了#出纳#
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老师,我们公司与顾客分公司签的合同,但因为分公司的银行公户没有办下来,所以用他们总部公户给我司汇的款,发票也要开给他们总部,但与他们分公司签的合同,像这种情况可以单独让他们总部出个说明附在合同后面吗,或者有什么更好的处理方法?#出纳#
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老师,我从代账公司接回来的账,以前那个老板帮人家买社保,然后代账就做了工资表,但是没有发工资,本来应该用银行存款发掉的工资,挂到了其他应付款法人的头上,个税已经申报了,我能直接把这个钱发给法人平了这个账吗#出纳#
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四月份有张印章费发票,老板个人支付的,那我是在四月记借管理费用—开办费,贷其他应付款,六月我用公帐转给老板借其他应付款,贷银行存款这样操作。还是直接在六月走报销借管理费用贷银行存款#出纳#
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老师,某项目员工为项目请款备用金,我可以直接网银转到她个人吗?#出纳#
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