正在加载...制造业企业,收到运费发票认证后正常做凭证:(运费不提前计提) 借:应交税费-应交增值税(进项税额)9 销售费用/镀锌运费100 贷:预付账款/预付账款结算109 😂由于分心,做成了这样,怎么调整? 借:应交税费-应交增值税(进项税额)9 借:预付账款/预付账款结算-9#出纳#
浏览:5541 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师,我用其他应付款购买固定资产,要怎么做分录,体现其他应付款减少#出纳#
浏览:5537 收藏
老师:请教一个问题,我刚注册了一家互联网公司,主营共享单车业务,现在公司账户没有资金,我是唯一股东也是法人,现在要给对方交一笔保证金大概10万左右,这笔钱是怎么转给对方比较合适呢?#出纳#
浏览:5535 收藏
