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就是我们计提社保的时候,由于人力系统计算的原因,应付职工薪酬-生育保险费比实际扣缴多1分,在做社保付款凭证时,银行存款贷方科目比网银扣缴多1分,应付职工薪酬-生育保险费在计提与付款后,借贷相平,现在就是银行存款比实际多1分,请问可以做借:管理费用 -0.01,贷:银行存款 -0.01吗 请问银行存款科目是否可以做贷方负数#出纳#
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老师,您好!请问,股权奖励给外籍个人100万元股权,无资金支付。后来股权未分配利润转增资本,该外籍股东股权账面价值变为300万元,增资部分按照减免规定已做0申报。请问该外籍股东股权的计税基础应该是多少?#出纳#
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公司之前修建了一批木屋,用于商圈小吃经营。之前的会计做账把木屋的原值、改造等等一些费用全部计入了长期待摊费用中共1922513.44,然后每个月又将这些费用进行摊销,剩余摊销额1475946.18还未摊销。现在这些木屋及经营权被其他公司以200万收购,该怎么做账,麻烦把分录写详细点,谢谢#出纳#
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我们公司是一般纳税人,6月邀请建筑公司进行厂区拆除,9月收到了对方的发票“建筑服务·车间拆除”,价485436.89,税14563.11,并先付款10万,12月付款40万,这笔业务分录应该怎么做? 厂区不是我们的,是有关单位查封的,我们是中间人 过程中的废品处置费抵顶拆除费#出纳#
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