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答疑老师:小小
借,无形资产 dai,银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
肯定是有影响 查看全部回复
答疑老师:绾绾
请问是哪里的社保 查看全部回复
答疑老师:venus老师
一个企业真实的流水,大家都知道出纳是做流水账,说的就是内账。也就是说只要有钱的变动,经济业务的发生,我们就及时记录,比如没有发票原始凭证等等的支出。 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
有跨月吗? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
金额小的话直接计入费用 查看全部回复
答疑老师:归老师
这种是一种股权架构 你先成立家有限公司 有限公司只承担有限责任 然后控制家合伙企业-控制主体公司 再成立家个独公司 负责给你提供咨询类的发票 调整成本 输送利益 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
一般会计会选择做,摘要:收到退回办公用品款,借:银行存款168,管理费用168(红字)。重新购买的商品,借:管理费用199.5,dai:银行存款 199.5。如果对方开具的是增值税专用发票,还有考虑应交税费-增值税-进项税 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,法人私户向B公司公户借钱,还钱时从法人私户还到B公司公户就行 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:易老师
只会一个的 查看全部回复
答疑老师:微尘
这个要根据具体的业务来看 查看全部回复
?kjjl618 您可以加一下这个李老师微信联系一下 查看全部回复
员工先付钱后扣社保 借银行存款 dai其他应付款 扣款的时候 借:其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
你们这个是造假,如果费用异常,你们还可能被查,至于怎么记账。会计都是根据实际业务记账的,一般发票和实际业务应该是一致的。你这个属于造假,你自己看情况 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
对方有对公账户建议转到对方对公账户 查看全部回复
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如果之前没确认收入的话,现在可以这么做 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
这个不一定 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
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公众号:会计宝
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