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小规模纳税人的其他业务收入,记账的时候需要价税分离吗?#出纳#
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老师我想请问,我刚接手了固定资产,发现6月有几笔金额较大的固定资产暂估,只在摘要里写了暂估某某人购买某某物,分录记的借:固定资产,贷:应付账款,现在这个某某人购买某某物的票收到了,与暂估金额相差巨大,这样的情况是正常的吗?这个固定资产该如何入账,又如何处理之前的暂估呢?一般的固定资产暂估不是在未竣工却投入使用时才用吗?#出纳#
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请问12月作废了三张发票,在自己手里,没给客户,1月份用红冲吗,如果不用,是在什么样的情况下才需要做红冲处理,另外如果一个月就10份普票,当月作废了3张,是只有另外7份可以用了吗,还是说12月验一下旧可以再领3份#出纳#
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我想问下,印花税申报,我4-6我们业务一共签订了7个买卖合同合同,我想问下这个应税凭证名称,应税凭证书立日期,和凭证编号,怎么填写了,是7个都要填写上去嘛?然后实际结算那一行添加7行,一行就填写一个合同的含税合同金额吗?#出纳#
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机票是用行程单就可以入账抵扣进项吧?抵扣的税费是怎么算的?#出纳#
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