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老师,之前我们的账上一直没有体现固定资产,但是实际上我们公司的固定资产都是别人转赠过来的,现在公司要求做固定资产卡片然后要与明细账和总账相符,怎么办,要在之前的账上补受赠转入的固定资产吗?会计分录要怎么做呀#出纳#
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老师,我想问下就是之前我暂估了一笔成本,几万块,然后这不是年底了,但是票我还是收不到,所以我不想多交税的话还是只有暂估,等到1月票回来红冲,做正确的账务处理,这样有没有问题呢#出纳#
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