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答疑老师:patience
是收到的电子发票么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:云峰老师
你好同学,跨境电商即使免税,也要确认收入。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
可以专票可以抵 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
有一定的延迟,等会刷新看看 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
一般需要填《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次,主表数据会自动带出来 查看全部回复
报销单上的报销人是谁 查看全部回复
答疑老师:隋文老师
你就按申报表数据为准,进行账面调整 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
你们是销售方吗 查看全部回复
属于今年的成本费要入账的 查看全部回复
答疑老师:清岚
正常申报纳税问题不大 查看全部回复
如果是一般纳税人普通发票和专用发票都是一样的 查看全部回复
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意思是6月暂估成本暂估多了 查看全部回复
记到管理费用-活动费用 查看全部回复
你好,账务有什么问题需要咨询呢 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
1.缴纳社保的会计分录 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 2.计提时 借:管理费用--社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 3.发放工资时 借:应付职工薪酬--工资(应发数) dai:其他应收款--社会保险费(个人部分)? ? 应交税费-应交个人所得税 ? ? 银行存款(实发数) 查看全部回复
现金日记账、总分类账、数量金额明细表、三栏式明细账这些一般都是单独成册单独装订的 查看全部回复
答疑老师:李可可
收到 查看全部回复
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内部账没有统一的规定(原则上是没有内部账存在的),所以可以自己定 一般情况下,我们是按照外账的原则计提的 查看全部回复
你的意思是在建造9月工资表时把这部分算上了 查看全部回复
公众号:会计宝
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