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答疑老师:小妮老师
建议注销之前把这笔款转入营业外收入 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
实际发放按照实际的金额记账,多计提的可以这个月冲减 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
不建议这样做,管理不规范,到时候个人财产和公司财产区分不好就说不清楚了。如果收入正常报税在税务上风险比较小 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
总分公司账务都是独立核算? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1.总账→设置→选项→账簿→勾选凭证、账簿套打,并单选"用友财务通版"和"非连续"→确定 2.先打印总账试试,只打1001科目.如果对位不好,调整如下:总账→设置→总账套打工具→账簿→金额式总账,只须调整左和上.只要调好这个,其它的(现金日记账、明细账、三栏账等等都都改成这个参数即可) 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
没有关系 可以一次性补前几年的继续教育的 如果当年继续要考证 记得在取证之前补足 查看全部回复
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每家公司的岗位职责可能不一样,基本的是月初结账,月中前完成纳税申报,月末整理粘贴凭证、盘点资产等。根据工作要求开票、登记保管合同等 查看全部回复
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一般纳税人么? 查看全部回复
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需要对方开票的,你们还得代扣代缴个税 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你从头清理下现金日记账,登记正确的数据。按照正确的数据填列 查看全部回复
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负数说明记账有问题 查看全部回复
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稍等,我看看 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果是与经营相关的往来款没有问题 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
没有问题的,可以算法人从公司借款,后面法人再归还即可 查看全部回复
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借:库存商品24860 dai:应付账款24860 查看全部回复
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您可以参考 查看全部回复
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先挂往来 查看全部回复
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取钱按照备用金处理,没有发票提供相关支出凭据,纳税调整 查看全部回复
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如果本身不具有高新资质,那就更正所得税申报表。如果你们已经办理的高新企业的资质,税务局也备案了,那就自查无误。不过建议更正所得税申报表 查看全部回复
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