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答疑老师:甘老师
需要的,填报在未开票收入那里 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:wam
相关的合同、结算单、回单等, 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
这个和发生日期是一致的 查看全部回复
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这个是收据,可以做附件附后面,不过还需要取得正规发票 查看全部回复
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计入管理费用-保险费 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
如果你要核对截止到某一天的银行余额,那你的财务账上的银行账也要做到那一天,不然余额肯定不一致的,科目余额表可以查询银行账,可以看到期初余额,本期发生额,期末余额,如果发现本期发生额不一致,还可以查下银行明细账,看看是不是哪笔金额记错了或者漏记了 查看全部回复
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你如果不导入数据,符合免税的就直接在10栏免税那里填写 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你好,你要什么问题 查看全部回复
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借 库存现金等 200 管理费用 dai 其他应收款 1500 查看全部回复
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这个如果按照规范的来处理是要按照期间确认收入的 查看全部回复
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答疑老师:patience
自己购入自己使用么 查看全部回复
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对,之前公司没有挂账其他应付款,只能现金给他 查看全部回复
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有剩余发票是可以开的 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,可以开票 查看全部回复
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对的,本月征期报的是3月所属期的个税 查看全部回复
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报完增值税,上报汇总清卡,然后就可以开新月份的票了 查看全部回复
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对,当年成立的不用 查看全部回复
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委托方提供的材料不属于受托方资产,受托方收到材料,应登记备查,不能确认为存货 查看全部回复
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不用,这个月根据你申报完成后的免抵退税反馈表,做一个分录就好借:其他应收款-出口退税(反馈表上的应退税额) 应交税费-应交增值税-出口抵减内销(反馈表上的免抵税额) dai:应交税费-应交增值税-出口退税(免抵退税额合计金额) 查看全部回复
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你好同学 查看全部回复
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