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答疑老师:阿米果
计提时: 借:管理费用/营销费用 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 支付时: 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Lucky
看服务的标的受益期,如果是单个项目的咨询,按项目进程摊销,如果是企业一年的咨询费,那就分摊到12个月里 查看全部回复
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答疑老师:小米
那你们正常主营业务应该收取的是芯片设计服务费吧? 查看全部回复
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答疑老师:patience
没明白什么意思,具体是什么意思 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
进费用就可以 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,什么时候入账的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借银行存款实际到账金额 财务费用(手续费) dai应收票据 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:预付账款 查看全部回复
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实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
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应交税费-应交企业所得税有dai方余额(有计提的所得税没有交) 借方余额(交的所得税没有计提) 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你月底的时候待抵扣的进项税,有认证抵扣了就可以转出来到进项税额中 查看全部回复
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交接时一定要把责任划分明确好 查看全部回复
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请问研发支出20w是一直挂账么,没有结转到其他科目吧。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
发票是正规途径取得的么 查看全部回复
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计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
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营业外支出属于损益类科目,原材料属于存货属于资产类科目 查看全部回复
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你是说应付职工薪酬的期末余额么 查看全部回复
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城建税先计提,借 税金及附加 dai 应交税费-应交城建税,实际抵减时,借 应交税费-应交城建税 dai 营业外收入 查看全部回复
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进固定资产 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
首先先检查一下账务,如果个税有余额,而实际上不欠个税,那就是计提工资分录的时候,个税多计提了2.22 查看全部回复
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公众号:会计宝
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