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答疑老师:安叔老师
计提时, 借:管理费用、销售费用 生产成本等, dai:应付职工薪酬-工资 (个人); 应付职工薪酬-职工公积金(单位承担); 2、发放工资时, 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-代扣公积金(个人承担); 3、缴纳社保 借:应付职工薪酬-职工公积金(单位承担); 其他应付款-代扣公积金(个人承担) dai:银行存款。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
上面提示的超过了本地可扣除上限 查看全部回复
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一般需要有期初余额的,如果没有就按照现在开始记账,但是要检查税务里面的财务报表 查看全部回复
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答疑老师:patience
社保大额互助扣费是单位承担还是个人承担 查看全部回复
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你冲减的金额不一致,原分录红字要金额一致的 查看全部回复
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发票是23年冲红的,不影响22年汇算清缴 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
一般是季报 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
冲减收入和应收账款,同时冲减主营业务成本,增加库存商品 查看全部回复
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【我要办税】—【发票使用】—【发票票种核定】—【增值税发票改版变量申请】办理 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
作废重新开具 查看全部回复
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你是在试点范围内么 查看全部回复
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要计算什么呢 查看全部回复
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工会经费需要计提 借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 查看全部回复
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书架桌子 这些费用计入办公费 借管理费用办公费 dai银行存款 查看全部回复
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你的意思是计提的比发放的少么 查看全部回复
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是2020年的业务没入账么 查看全部回复
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答疑老师:wam
不是的 查看全部回复
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在微信里面搜索微信收款商业版,即可成为微信商家 查看全部回复
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经营所得税种核定的是查账征收还是核定征收 查看全部回复
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你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
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