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老师好,合同约定我们收取客户20万的技术使用费作为保证金,时间为两年。两年内客户使用按300元/次结算,可以在保证金中抵扣。收到20万保证金是做预收账款还是其他应付款?假如客户三个月才使用200次就是6万元,我在第三个月才确认收入吗?然后开6万的发票给客户,再冲抵这个保证金的钱。因为是设备所以固定资产折旧每月还是入成本,收入就为0,直到第三个月使用完才确认收入。老师我的思路对吗?#商业#
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老师好,我们收客户的钱假如1000元,我们给客户开现代服务-健康咨询服务的发票1000元。然后我们就要找下一家门诊由他们联系实际做这项服务的医院,我们向这家门诊付800元,然后医院做了这个项目又找门诊结算600元。现在的问题是医院开票内容应该是医疗服务给门诊,门诊找我们结算,开票内容可以是现代服务-健康咨询服务吗?#商业#
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老师好,我们小规模纳税人收客户的钱,提供一些商品和一项面部抗衰以及两性生殖修复,到时这两项服务我们公司做不了,是第三方做,但整个操作流程都有我们公司的员工跟进,只是手术台上的技术是第三方,我们也不算没有实际参与。第三方是医院或门诊他们跟我们开票有可能是医疗服务或者美容服务,目前还没开始所以不知道对方开票内容。现在我收客户的钱,就要给客户开票,我们这种情况开票内容应该写什么呢?我们营业执照上面有一个健康咨询服务,我可以开成现代服务-其他服务吗?#商业#
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老师好,我们小规模纳税人收客户的钱,提供一些商品和一项面部抗衰以及两性生殖修复,到时这两项服务我们公司做不了,是第三方做,但整个操作流程都有我们公司的员工跟进,只是手术台上的技术是第三方,我们也不算没有实际参与。第三方是医院或门诊他们跟我们开票有可能是医疗服务或者美容服务,目前还没开始所以不知道对方开票内容。现在我收客户的钱,就要给客户开票,我们这种情况开票内容应该写什么呢?我开成其他生活服务可以吗?#商业#
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我公司一般纳税人销售一款产品,进价是18.87元,供应商开给我们的进项发票金额为899347.54元,税额为116915.18元,现在我公司需要给客户开发票,客户这边来承担我们的税费,我们需要算出来这个单价,怎么开不亏损#商业#
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老师,我之前10-11月工资个税算错了,社保公积金公司承担跟个人承担全部是他承担。当月缴纳,次月发工资全额扣除,分录我做错了,我现在要怎么调整呢,如果只是更正正确的工资表,扣多的个税汇算清缴,那分录要怎么调呢,还是怎么做才好#商业#
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公司处置一辆二手车,卖出后,我看到公司电子税务开具发票系统有一张二手车销售发票,十几万,零税额,如果公司公户收到这笔款,会计分录是什么,如果不是公户收到这笔款,还要做账吗#商业#
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