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答疑老师:patience
经营所得汇算么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
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实际上有没有货物 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
有一些数据的话需要根据本年累计的情况申报的 查看全部回复
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什么意思 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
1、计提税款时 借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-应交企业所得税 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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1月1日到5月31号 查看全部回复
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汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不是的 还是按照500的 查看全部回复
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一般没有了 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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如果有以前年度未弥补的亏损,可以弥补的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
次年3月1号到6月30号 查看全部回复
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A105000 纳税调整项目明细表,第30 栏(十七)其他 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
已经完成的,不能再作废 查看全部回复
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企业所得税明年汇算清缴的时候是否需要交财务报表 ,需要申报财务报表 查看全部回复
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汇算清缴调增时账上没动么,你原暂估分录是什么 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
计提税款时 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整。 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 小准则: 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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私账付款时是怎么入账的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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