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答疑老师:高老师
借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入等 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
个人理解如果是在办理税务登记之前已经开业过了,并且是实际发生的费用的话,是可以的,不过具体还是建议你咨询下主管税务部门意见 查看全部回复
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签三方协议吗? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
交税看业务,什么性质的单位 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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按月 查看全部回复
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计提费用 查看全部回复
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假如原来的应付账款余额在dai方,调整借应付账款-原,dai应付账款-新名字 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
一个是银行开的,一个是企业开的 查看全部回复
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借固定资产,dai其他应付款股东(借dai红字表示) 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
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属于公司的进项发票只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的都可以认证抵扣 查看全部回复
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私户收款,属于公司收入的,做收入 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
屏体你们不是计入固定资产了么,每期的折旧就是它的损耗 查看全部回复
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答疑老师:jessica老师
借:银行存款 dai:预收帐款 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
按相应税率(3%或5%)填在相应栏次即可 查看全部回复
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价税合计 查看全部回复
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三季度确认申报未开票收入 查看全部回复
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