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答疑老师:Annina老师
借银行存款9900,dai预收账款9900,借预收账款9900,应收账款20.22,dai主营业务收入9822,应交税费-应交增值税98.22 查看全部回复
问答已结束!
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你的业务是什么? 查看全部回复
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属于去年的就做到去年 查看全部回复
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所得税申报的话根据利润表累计数据申报 查看全部回复
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长期0申报可能会被稽查的 查看全部回复
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*机动车*销售旧汽车 查看全部回复
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如果买来用,年限超过一年做固定资产 查看全部回复
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材料费用专票不含税,普票含税 查看全部回复
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借库存商品,赠送的,视同销售,借销售费用,dai库存商品,应交税费一应交增值税销项税 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
原分录怎么做的? 查看全部回复
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借银行存款,dai应交税费-应交增值税 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
答疑老师:张老师
如果涉及到通过以前年度损益调整科目调整后钩稽关系就会存在不一致,但是一般都是一致的 查看全部回复
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可以盘点,但是对于盘盈盘亏的现金要做相应的调整就可以了 查看全部回复
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如果对方团队是个人分成的需要你方代扣代缴个税 查看全部回复
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交易发生日的即期汇率 查看全部回复
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答疑老师:归老师
是的 查看全部回复
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服务 查看全部回复
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可以的,先借应付账款,然后借:其他应付款 dai:应付账款 查看全部回复
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要 查看全部回复
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公众号:会计宝
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