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答疑老师:高老师
个税是在取得收入的次月预扣预缴,也就是你实际发工资的次月进行申报。例如,你5月的工资是5月计提,6月发,那么应该是7月申报6月工资的个税,也就是5月份的工资表上的个税。实操中,如果是12月发,也可以在12月申报个税(和个税法规定的不一样,但是这样处理也没有问题,同时有一个好处,避免上一年度的工资都在次年发,这样会损失上一年的免征额,可能导致多缴税) 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您好,按照文件上规定的,这个是合理的,企业应该配合 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
原则上都是需要申报的,但是有些地区可能也不需要报,所以还是需要看当地政策 查看全部回复
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如果不能自动升级,到所在省的税局官网下载最新版的开票软件,手动安装,安装后就完成了升级 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
如果6月热水器已经入库的,借固定资产,dai银行存款,发票来了附在后面 查看全部回复
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答疑老师:梦梦老师
可以作为报销用 但不能税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:操守为重
借:工程施工-人工费 dai:银行存款 查看全部回复
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可以通过微信 如果是个人微信支付,记到其他应付款 查看全部回复
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如果卖给医院配件收钱了,正常做销售,确认收入 查看全部回复
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不是当年,是从经营之月开始连续12个月开票超过500万的,强制转一般纳税人 查看全部回复
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正常转清理 查看全部回复
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1 借:收入类 dai:本年利润 2 借:本年利润 dai:成本费用类 查看全部回复
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是客户欠款吗 挂到应收账款 查看全部回复
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借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-老板 dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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答疑老师:Lina老师
你好,同学 您是给别人补开发票还是别人给你补开发票呢 查看全部回复
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价税合计计入成本费用 查看全部回复
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收到钱 借:银行存款/现金 dai:应收账款等 收到票 借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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一般情况是密码区,这种情况建议你在浙江省税务局官网查询发票真假来解决问题。 查看全部回复
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实际完成的数据根据财务报表填,预测的数据是估的,估测的数据。 查看全部回复
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如果没有增值税专票 借固定资产dai银行存款 查看全部回复
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