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答疑老师:patience
是先预支了款项么?预支时 借 其他应收款 dai银行存款等 报销结清时 借 管理费用等1700 库存现金300 dai 其他应收款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
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答疑老师:Annina老师
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
勾选以后在次月份点击确认统计就行 查看全部回复
您好,可以 查看全部回复
您好,汇算清缴还没填呢吧 查看全部回复
谁和你们有业务票就开给谁 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
1、资产用于日常 借:管理费用-办公费 dai:银行存款 2、用于职工福利 借:应付职工薪酬 dai:主营业务收入 应交税费 -销项税额 借:主营业务成本 dai:库存商品 增值税视同销售 所得税视同销售计入收入啊 需要申报增值税申报表 无票收入 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
借:管理费用-职工福利费,dai:应付职工薪酬-福利费,借:应付职工薪酬-福利费,dai:银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,是按加速折旧计提的折旧? 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
按照实际付款金额入账 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
明细太多要开具发票清单 查看全部回复
您好 查看全部回复
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答疑老师:小黑
没计提,直接这样也可以的 查看全部回复
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如果不考虑其他的话,100不含税的税额是6万的增值税,附加税是6*12%=0.72万, 查看全部回复
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你好,普票就可以 查看全部回复
答疑老师:微尘
不是 查看全部回复
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答疑老师:清岚
您收到的是电子专用发票吗? 查看全部回复
答疑老师:小小
可以 查看全部回复
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这个是免税的 查看全部回复
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