正在加载...我们是季度报税,出现盈利,申报企业所得税的时候需要交税,可实际是我们有应付还未付的款项,导致盈利的,可以暂估成本入账么?或者现在交了,年底公司确实是亏损的话会退嘛?怎么操作更合适?#商业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
你好老师,我想询问下利润表中未分配利润,是填入账务期初里面的利润分配还是本年利润#商业#
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陈明出差回来,报销差旅费1700元,缴回现金300元,结清原借款的会计分录#商业#
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请问公司9月份买了礼盒送给客户,但是不知道票什么时候回,在9月做账的时候,我做的是 借 其他应付款 贷银行存款,现在十月份票回来了,开票金额比支付金额要高几千,请问这个月我怎么做账呢,是还是按照实际支付金额来吗,借管理费用招待费,贷其他应付款-支付金额,请问收到的票是不是就放到十月份的凭证里了,谢谢#商业#
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9月销售方进项票开错,后无法直接红冲作废,只冲掉部分,剩余部分由购买方开具红字信息表,误勾选为已抵扣,且本发票未抵扣认证(当月已完成进项税额认证勾选),交税时发现,购买方应如何记账#商业#
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